华轩公司开展财务内部审计工作 促进财务工作更加规范化

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为进一步加强内部审计监督,充分发挥内部审计工作的预防性作用,提高资金使用效益,促进廉政风险建设,华轩公司财务科开展财务内部审计工作。

为确保内部审计的客观性、专业性,华轩公司聘请了第三方审计机构配合开展审计工作,此次审计主要针对2023年度单位财务收支及经济效益情况。通过查阅财务凭证、账本、报表、管理制度等资料进行,及时发现不规范问题薄弱环节进行了整改,此举堵塞了制度执行和管理中的漏洞,为促进财务工作规范有序开展,防范资金风险奠定了基础。

下一步,财务科将持续加大跟踪问效,并适时开展内部审计整改“回头看”工作,确保问题整改条条有着落,件件有回音,进一步强化内部审计整改成效和工作质效。

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